金蝶固定资产结账怎么操作

2020-07-08 09:34 来源:网友分享
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金蝶软件在业内的名声是很大的,口碑也非常不错.金蝶固定资产结账怎么操作,这个问题大家不够清晰,不知道怎么操作的朋友们不用着急,希望通过本文能给你带来帮助.我们一起来看看会计学堂小编对于下文详细介绍吧.

金蝶固定资产结账怎么操作

1选择是结账还是反结账操作;

2选择需要结账的货主组织记录;

3单击开始按钮,即执行结账/反结账操作.

在进行结账操作的时候,如果未计提折旧或存在未审核的单据,系统会给出详细的提示,请按提示进行审核.首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件.直接单击"期末结账"按钮, 然后点击"前进"选项,在"用户密码"界面中输入正确的登录密码,点击"完成"选项. 之后会弹出确认备份的信息提示,点击"是"选项,进行账套的备份. 弹出对话框提示"备份完成,请妥善保存备份的数据"这样的信息.点击"确定"选项即可.

需要注意的是,结账之前必须进行计提折旧,审核本期所有的业务单据.建议生成总账凭证、完成对账之后进行结账.一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了.

金蝶固定资产结账怎么操作

固定资产变动

在固定资产处理窗口,单击【固定资产变动】按钮,进入变动资料录入窗口,每项变动资料以记录形式在窗口内显示.

固定资产其他变动是指现有固定资产除增加、减少之外的其他信息变动.如固定资产原值增减、预计使用期间调整、累计折旧调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、累计折旧调整、折旧费用科目变动等固定资产变动事项的处理.

单击工具条中其他变动按或从【变动】菜单中选择【其他变动】,进入固定资产其他变动资料录入窗口.

金蝶固定资产结账怎么操作,具体的操作步骤可以参考上文,需要注意的是结账之前必须进行计提折旧,这个一定要牢牢记住,如果你在实际操作时实在不知道的可以参考上文整理的资料,看完本文会计学堂的介绍你知道了吗?以上就是全部内容!

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    您好,一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。

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    同学您好。点击固定这次增加即可。再点击计提折旧,再点击生成凭证。就OK了。满意回复,请五星,谢谢乖乖。

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    同学你好 做固定资产卡片就可以了

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    请按下列步骤操作: 1、打开【固定资产】→【固定资产变动】,进入【固定资产管理】界面; 2、单击选中要报废的固定资产记录,单击工具栏上的【清理】按钮,打开【固定资产清理-新增】窗口; 3、键入实际报废时发生的清理费用及收到的相关清理收入,在【变动方式】文本框选择变动方式报废后,单击【保存】按钮,系统给出金蝶提示:‘ 保存清理数据前必须生成一条变动记录,确认要生成吗?’ ,单击【确定】→【关闭】,关闭清理窗口,系统生成一条完全清理记录; 4、期末在【固定资产】→【凭证管理】中选择此条清理记录生成凭证即完成固定资产报废业务处理。

  • 老师好,金蝶KIS固定资产模块反结账怎么操作。我看了网上回复。用不了

    如果按网上的办法还是不行的话,打电话咨询金蝶客服

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