业务招待费可以计入成本吗

2020-05-30 08:10 来源:网友分享
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业务招待费是属于企业的期间费用,有人问能不能计入成本,这是不能的,如果计入成本,税务局是不承认的,所以业务招待费我们只能计入管理费用或者销售费用,有关业务招待费可以计入成本吗的更多解答,会计学堂整理如下.

业务招待费可以计入成本吗

不能.一般计入管理费--业务招待费.车间招待费计入制造费用--业务招待费.工地上招待费计入工程施工--招待费.

如果是在销售百业务中发生的招待度费计入销售费用:

借:销售费用--业务招待费

贷:现金

如果是管理人员发生的招待费计入管理费用:

借:管理费用--业务招待费

贷:现金

业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用.在本次财务知制度改革以前,全国各类企业的业务招待费支出没有统一的标准,除外商投资企业所得税法中有业务招待费的支出标准外,其它各类企业基本上没有标准(1992年6月颁布的《股份制试点企道业财务管理若干问题的暂行规定》采纳了外商投资企业的标准).

业务招待费可以计入成本吗

业务招待费税务处理的扣除基数

在纳税申报时,对于业务招待费的扣除,首先需要确定扣除的计算基数,根据《国家税务总局关于修订企业所得税纳税申报表的通知》(国税发[2006]56号)规定,广告费、业务招待费、业务宣传费等项扣除的计算基数为申报表主表第1行"销售(营业)收入".根据企业所得税年度纳税申报表附表一(1),即销售(营业)收入及其他收入明细表,销售(营业)收入包括:

1、主营业务收入:(1)销售商品(2)提供劳务(3)让渡资产使用权(4)建造合同;

2、其他业务收入:(1)材料销售收入(2)代购代销手续费收入(3)包装物出租收入(4)其他;

3、视同销售收入:(1)自产、委托加工产品视同销售的收入(2)处置非货币性资产视同销售的收入(3)其他视同销售的收入.

因此企业计算年度可在企业所得税前扣除的业务招待费,应以上述规定的销售(营业)收入即主营业务收入、其他业务收入和视同销售收入之和为基数计算确定.对经税务机关查增的收入,根据规定,销售(营业)收入是纳税人的申报数,而不是税务机关检查后的确定数,税务机关查增的收入应在纳税调整增加额中填列,不能作为计算招待费的基数.

业务招待费这个科目期末是要结转到本年利润的,对于业务招待费可以计入成本吗这个问题,我们要知道,业务招待费到底是计入哪里,根据不同部门的发生计入不同的期间费用.以上就是会计学堂的全部解答,有不懂的欢迎继续提出.

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