请问审计发现上年度员工差旅费多报了400元,现在根据审计意见进行调整是借记其他应收款400贷以前年度损益调整400,同时再做一笔调整所得税的凭证,借以前年度损益调整100,贷应交税费企业所得税100,请问这样做对吗?如果不对,请问一下正确的分录应该怎样做。
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