刚才说的新发展业务的公司,我四月份按银行回单做的预付,应收。现在五月份进项票收到了,我是不是得做借:库存商品 应交税费 -应交增值税(进项税额)贷:预付账款!总感觉哪里不对,脑袋转不过来
萌哒哒的小萝卜
于2018-06-01 11:08 发布 580次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

是的。分录就是这样的。
2018-11-08 14:04:59

老师,发票还没收到,发票附在哪里?
2018-09-29 11:05:47

您好!是的。就是这样冲减预付。
2018-06-01 11:10:16

您好!你做的分录是对的了。你是觉得哪里不对。
2018-06-01 11:15:05
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