送心意

朴老师

职称会计师

2024-12-29 20:28

一、冲销原错误分录
借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000
贷:银行存款 - 东莞银行 200,000
二、重新正确入账
借:其他应收款 - 法人 200,000
贷:其他应付款 - 社保 200,000
2. 法人缴纳社保后:
借:其他应付款 - 社保 200,000
贷:其他应收款 - 法人 200,000
借:管理费用 - 社保费 200,000
贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000

沉默的彩虹 追问

2024-12-29 20:30

请问还需要调整年度损益之类的吗?或者结转?

朴老师 解答

2024-12-29 20:32

这个不涉及损益,不需要的

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相关问题讨论
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000
2024-12-29 20:28:18
你好代扣个人社保,可以做在其他应收款科目下,也可以做在其他应付款科目下,借方表示单位为个人代付而没有向个人收回或者少扣个人的余额,贷方表示已经收回而单位还没有向地税缴纳或者向职工多扣的部分,
2018-04-02 12:33:30
你好,需要啊。这个钱是公司的啊 借:其他应收款---老板 贷:主营业务收入等%2B增值税
2021-10-19 07:15:52
您好!你这私人账户,在公司账上是不是当现金使用的
2017-11-04 16:25:16
您好,是按照形成单位的准则是吧
2023-09-13 16:45:42
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