老师,我司采购一批电脑设备,与对方签了合同,也把发 问
您好,只要税务局查账,你们有支付记录就可以 答
老师,就是公司进货原材料黄芪1000公斤,然后有水分, 问
那个不需要做进项转出的 答
我们准备转让一个公司,实缴金额为0元,成立以来收入 问
没有实收资本就可以0元转让的 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
次年一月份申报上年12月份所属期工资时,是不是就 问
是的,建议那样做,不然次年就要多交税,要跟员工沟通好 答

我们买税控盘与服务费。税控盘有抵扣发票。是不是两者都可以减免税额?那还需要特地扫描去抵扣吗?是不是直接填在增值税纳税申报表的15行的免,抵,退应纳税额这一栏?
答: 你好,都可以减免 不需要扫描认证的 在主表的应纳税额减征额体现
你好,老师!我想问一下:1.在增值税申报中,金税盘的服务费是可以全额抵扣增值税的对吗?2.申报时是不是需要填写“增值税减免税申报明细表”,另外还需要在表一“增值税纳税申报表”主表15栏“免、抵、退应退税额”中填写数据?
答: 1.是,2 填写“增值税减免税申报明细表还有附表4 和主表23栏
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
再问下,税控盘计算服务费不是可以全额抵减增值税的吗,那是不是申报的时候, 增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表) 和增值税减免税申报明细表两张表里本期发生额都需要填吗?
答: 你好,是的二张表本期实际抵减额都要填的,还有主表23栏也要填


花仙子 追问
2018-06-01 09:31
邹老师 解答
2018-06-01 09:31
花仙子 追问
2018-06-01 09:37
邹老师 解答
2018-06-01 09:38
花仙子 追问
2018-06-01 09:39