- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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您好,提现可以先挂为借款,然后再看账上有挂着其他应付款或应付账款再冲销。
2018-05-31 09:25:35

你好,可以暂时作为其他应收款,但是年底要收回来,不然不可以。
2018-08-28 17:24:03

可以先做借款,后期拿发票冲,或者年末分红
2019-11-02 22:45:48

您好!您可以直接借:现金:贷:银行存款
2016-03-11 11:16:55

按如下方法编制会计分录:
借:其他应收款-XXX(老板个人姓名)50万元
贷:银行存款 50万元。
2016-08-31 11:48:36
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