- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-28 17:24
你好,可以暂时作为其他应收款,但是年底要收回来,不然不可以。
相关问题讨论

你好,可以暂时作为其他应收款,但是年底要收回来,不然不可以。
2018-08-28 17:24:03

按如下方法编制会计分录:
借:其他应收款-XXX(老板个人姓名)50万元
贷:银行存款 50万元。
2016-08-31 11:48:36

您好,提现可以先挂为借款,然后再看账上有挂着其他应付款或应付账款再冲销。
2018-05-31 09:25:35

按规定是不允许的,不过实际操作是可行的。 借:其他应收款--备用金 贷:银行存款
借:管理费用--福利费 贷:其他应收款--备用金
2018-01-18 16:15:10

您好!您可以直接借:现金:贷:银行存款
2016-03-11 11:16:55
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Alin๑ 追问
2018-08-28 17:28
徐阿富老师 解答
2018-08-28 17:30