增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

收到商场客商的租赁定金款10000元,借:现金10000贷:预收账款-定金10000,之后客商把一年的租赁费都交过来了,金额为50000,之前的定金可以作为租金抵入,借:现金40000,预收账款-定金10000 贷:预收账款-租金50000,分录对不?定金抵入租金 摘要怎么写
答: 你好,这样也对,还可以这样:借:库存现金4万,贷:预收账款―租金4万,借:预收账款―定金1万 贷:预收账款―租金1万
应收客商租金10000元,客商实际付了11000,会计分录是借:现金11000,贷:预收账款-租金10000 其他应付款-某某1000 对不?
答: 上述分录处理正确。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
(2021年12月-2022年5月)6个月房租费:2021年12月20日银行付50000元,现金付10000元,分录,借:应付账款-房租60000贷:银行存款50000 库存现金10000 后期每月分摊:借:管理费用-房租10000 贷:应付账款-房租10000.请问分录这么写,对吗?
答: 你好,对的是的,是这么做的。




粤公网安备 44030502000945号



雪花飘飘 追问
2018-05-31 08:28
徐阿富老师 解答
2018-05-31 08:34
雪花飘飘 追问
2018-05-31 09:07
雪花飘飘 追问
2018-05-31 09:17
徐阿富老师 解答
2018-05-31 09:24
雪花飘飘 追问
2018-05-31 10:32