请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师,我们之前买的几台设备,是按照10年提的折旧,领导现在要按照5年提折旧,可以吗
答: 若是今年购买的,可以,若是以前年度,不合适
关于固定资产折旧的补提:如:上年度固定资产按的是10年提折旧,折旧已提!现在领导让按5年提折旧,本年度至今也按的是10年,这月可以补提以前的折旧额吗?若可以,怎么补提?具体该分录怎么做?求老师讲解的详细一点,谢谢
答: 你好,只能是补计提了 借;以前年度损益调整等科目 贷;累计折旧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请教个问题:就是我们的固定资产按照10年计提折旧,应该是今年5月份到期折旧完毕,按照直线法5月份应该折旧210元,可能因为以前会计计提少了现在净值还有2530元,那我5月份是按照210元计提还是按照2530元计提?
答: 你好,按照210计提,2530残值不计入折旧




粤公网安备 44030502000945号



Minny 追问
2024-12-10 14:38
Minny 追问
2024-12-10 14:39
文文老师 解答
2024-12-10 14:40
文文老师 解答
2024-12-10 14:40
Minny 追问
2024-12-10 14:42
文文老师 解答
2024-12-10 14:44