老师 12月报销销售部的费用已经转账支付, 但是1月份才收到发票,怎么做账呢?

壮观的麦片
于2024-12-03 11:31 发布 425次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
把那个发票附在12月的凭证后边就行
2024-12-03 11:32:20
你好,那你12月份当时分录怎么做的。
2022-04-22 09:24:44
12月份借预付账款,贷银行存款,
按不含税的借库存商品,贷应付账款暂估
1月份借应付账款暂估
贷库存商品,
借库存商品
应交税费、应交增值税,进项
贷预付账款
2026-01-05 18:29:37
你好,
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
收到款
借银行存款
贷应收账款
2022-04-28 10:00:01
同学你好
直接在今年做费用就行
2022-03-02 13:24:30
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