款已付,票要下个月才收到,但这个月底要结转销售成本,怎么做账

无情的乐曲
于2022-04-07 14:08 发布 955次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
款已付
借:预付账款,贷:银行存款
发票未到
借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估
这个月底要结转销售成本
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022-04-07 14:09:21
您好,没发票入库,借库存商品贷应付账款暂估,后期收到发票,红字冲回暂估分录,再按发票重新做账
2022-04-13 21:44:49
可以的,可以暂估的发票到了再冲,暂估。
2022-04-10 11:15:03
不可以结转成本的
收入和成本需要匹配
你没有收入的时候,做到工程施工里面
确认收入之后,结转到主营业务成本。
2024-06-13 09:23:16
同学,你好
之前的成本结转分录红字冲销
6月份销售的时候,在重新结转成本
2023-06-25 10:50:36
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