公司的车辆报废,收到的残值款是如何处理? 问
同学,你好 计入资产处置损益 答
老师,年底发10几万的提成,这个要怎么算进社保基数 问
您好,这个并入工资,算是社保的基数 答
老师,加盟商对公转账给我公司付给商场房租,因为商 问
您好,你们是咋平的呢?也没给对方开票呢 答
白条500以内可以不用发票,是不是也不需要纳税调增 问
您好,是的,但是前提是需要个自然人个人的交易才成。 答
晚上好,老师。红色那里这样填得吗。我改23年汇算 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,麻烦问下,当月进项税不认证,借:库存商品 和 待认证税额 ,贷 :预付账款。 这样正确吗?
答: 是的,就是那样做的哈
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
答: 可以的,可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
①借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额),贷:预付账款。②借:主营业务成本,贷:库存商品 老师这个分录里面 贷:预付账款含义是什么呢 ?
答: 1.你之前先付款了,那这个之前应该做借预付账款 贷银行,后续收到发票就冲掉预付,







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优美的苗条 追问
2024-12-03 09:35
家权老师 解答
2024-12-03 09:36
优美的苗条 追问
2024-12-03 09:52
家权老师 解答
2024-12-03 09:57