送心意

apple老师

职称高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2024-11-29 15:33

同学你好!
补交的增值税 分原因计入 相应科目

如果是主营收入对应的税点补交,那么,就计入  主营业务成本
另外,里面如果包括了附加税,那么,附加税计入 【主营业务税金及附加】

一缕清风 追问

2024-11-29 15:34

要交500的增值税,这计入 主营业务成本?

apple老师 解答

2024-11-29 15:39

先说一下原因,为啥补交 增值税,麻烦了

一缕清风 追问

2024-11-29 15:44

开错发票了,本应该开9个点,结果开成了5个点。

apple老师 解答

2024-11-29 15:46

明白了。
本质就是 当初收入多,
所以,冲销 收入 就行


如果说,你家账上的收入不能动
那就 计入 【主营业务成本】

一缕清风 追问

2024-11-29 16:15

好的,感谢,在收入不能动的情况下,直接计入主营业务成本。
 冲销收入的凭证咋做分录呢

apple老师 解答

2024-11-29 16:21

如果冲收入
借:主营业务收入
贷:银行存款


如果冲成本
借:主营业务成本  
贷:银行存款

一缕清风 追问

2024-11-29 16:34

好的,感谢老师耐心解答

apple老师 解答

2024-11-29 16:36

不客气, 同学, 工作辛苦了

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