我之前开具了两张税款一样的发票,一张正数,一张负 问
您好,是当月开的一正一负吗? 答
老师,股东打投资款是没有备注投资款,现在款被用了, 问
您好,认定的,这个本来就是用于公司经营的 答
老师发票已经抵扣了现在税务局又不让抵扣了,进项 问
你好,什么原因不允许抵扣什么业务的? 如果是福利费招待费的 借成本费用,等 贷应交税费应交增值税进项转出40.21 答
物业公司小规模纳税人收取的停车费新增值税法下 问
现在是按3%s税率申报的哈 答
请问实际生活中做增值税是这样的吗?如图片 问
增值税一般纳税人一定是按月的,没有按季度 这个认证发票需要注意一下,统计确认最早在次月1号做,最晚是报增值税之前 答

您好,我想咨询一下,我小规模季度红冲了普票,之前的税结转到营业外收入了,这个减免税怎么做分录
答: 你好,这个减免税也冲减。,也做红字凭证
老师你好,印花税减半部分需录入营业外收入,请问小规模普通发票减免2%增值税,需要录入营业外收入?
答: 你好 印花税减半,直接按减半之后的金额计入 税金及附加 科目核算就是了 小规模现在是按1%计算,如果减免了增值税是结转到 营业外收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问下!减免税出现贷方负数,分录为:借:应交税款贷:营业外收入一减免税额,小规模的,多谢!
答: 你好,减免税的分录是你这样做的,你具体有什么疑问 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入









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