老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师,企业2017年营业收入167万,招待费4万,请问汇算清缴有多少可以企业所得税税前扣除?
答: 4*60%=2.4万 167*0.5%=8350元 取两者较小的数字,以8350元作为税前扣除限额。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
我们民营医院19年没有收入,是零,请问在19年企业所得税汇算清缴时招待费10000元,税前扣除比例是多少?谢谢
答: 你好 你们19年属于开办期间吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,企业所得税汇算清缴像广告费业务招待费等是按多少税前扣除的呀
答: 你好广告费是收入的百15%。 业务招待费是实际发生额的60%和收入的千分之五,哪个小按哪个?

