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我是另一个你
于2019-04-16 15:44 发布 1954次浏览
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-04-16 15:48
第一种情况可以税前扣除的是3万,调增2万。第二种是6.6万 纳税调增4.4万
我是另一个你 追问
2019-04-16 15:51
营业收入2000万,实际发生招待费70万,实际扣除金额是多少,汇算清缴调增金额是多少?
马老师 解答
2019-04-16 15:56
业务招待费根据发生额的60%和营业收入的千分之五那个数据小税前允许扣除的就是那个数据 实际发生的减去允许税前扣除的就等于纳税调整的金额 你自己算 授之以鱼不如授之以渔 否则你永远不会算
2019-04-16 16:00
主要是我和总部会计有争议,就是第一个情况,我说要调增2万,她说不用调增,5万可以全部扣除,搞得我不知道到底谁对了,所以我想请老师算下所有的情况,然后截图给她看,还请帮我算下追问的这种情况
2019-04-16 16:09
收入2000万 则其千分之5=10万 业务招待费70万的60%=42万 则允许税前扣除的是10万 70-10=60万 那就需要纳税调整60万
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马老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
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2019-04-16 15:51
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2019-04-16 15:56
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2019-04-16 16:00
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2019-04-16 16:09