老师,员工把一张福利费的发票开成了专票,没办法退了,我是直接按普票入账呢,还是正常按专票做再做进项税额转出呢?如果按专票做了,增值税报表转出的税额怎么填呢?
阿宝
于2024-11-06 08:49 发布 304次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19

你好,不是啊,既然是转出就是要交税,你一借一贷都是应交税费那岂不是白做了
2020-03-09 13:27:02
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