老师您好,供应商给我们公司的返利是通过红字发票实现,应该如何账务处理?
周露露
于2018-05-24 09:34 发布 708次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-24 09:36
您好!比如你是买商品
借应付账款 贷库存商品就可以了
相关问题讨论

您好!比如你是买商品
借应付账款 贷库存商品就可以了
2018-05-24 09:36:05

错误的你应该自己留着,错误发票也给你一份,开了红字信息表借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-12-29 09:56:38

你好,你可以拒收,退回对方重新按真实单位名称开具
2017-11-24 20:10:51

借主营业务成本负数,应付帐款贷进项转出
2019-10-15 15:17:22

你可以让他给你开负数,如果你来开的话,你开蓝字发票
开票内容也有直接开返利
2019-12-04 15:12:43
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