一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


我司从科电(香港,机器从日本装运)购入一台生产用机器,委托朗华代理进出口,现该机器需付海关报税款,是我司付给朗华,朗华代理我们购买机器办理入关,海关是直接开税票(16%)给我司。我想问下这种付海关税款后怎么记账,然后海关开发票给我们又该怎么记账?谢谢!
答: 你们缴纳进口税,你们认证进口增值税,进口关税进入你们采购成本 借 应交税费-应交增值税(进项税) 应交税费-关税 贷 银行存款
我们外贸出口企业,合同签订有预估运费,报关单上是FOB价出口,这个海运费是实际发生多少我们直接支付给货代公司,然后货代公司给我们开发票。但最后客户给我们结账时会把运费付给我们?这个海运费我应该计入销售费用还是怎么入账?
答: 您好,这个的话,正常运费是他们客户承担的,要给你们,你们计入销售费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
进口企业将款项付给代理,代理给我司报关交税,我司将钱付给代理,我司收到海关缴款书如何做账
答: 您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款





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