我公司17年12月收到两张失控票,专管员已经前两天叫我们补税了,进项做了转出,现在要怎么做账呢?
anywhere*
于2018-05-23 13:42 发布 814次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-23 13:43
你好,你可以这样做分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
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你好,你可以这样做分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-05-23 13:43:36

你好!缴纳税金与普通处理一样,滞纳金通过以前年度损益调整科目
2018-05-22 15:39:13

同学,你好
借:费用/成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-03-14 15:37:47

不知道年底所得税用不用补交?
2018-07-31 20:43:21

建议,做凭证,借,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-进项税额转出,负数,贷,现金或者银行存款等科目,负数。
2018-11-03 09:14:42
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