去年9月份买的税控盘,航天信息开了发票给我,但去年没有开票也就没有销项税。去年入到应交税费-应交增值税-减免税额里面了。今年2月份我们开了销项普通发票出去我们是小规模纳税人。今年2月份还可以抵扣吗?
诙诙
于2018-05-23 10:53 发布 968次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-23 10:55
您好!可以的,可以抵扣。只是你去年分录可能做错了
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您好!可以的,可以抵扣。只是你去年分录可能做错了
2018-05-23 10:55:39

您好,根据国家税务总局的有关规定,按一般纳税人月度纳税的原则,您每月的应纳税额是按当月收入未经计税的收入减去当月支出抵扣的费用扣除前确定,抵扣可以是当月收入或者上月收入结转而来,即您公司1至6月发生销项发票应税额,7月至8月收到的进项发票可以在9月份结转至下一月份抵扣,抵扣完后才能确定您公司应交的增值税额。此外,您需要知晓的是,增值税的计税依据是月度原则,增值税所得税的税率与税款计算的依据是月度原则,不得按季度或者年度累计计算,也不得累计抵扣销项发票作为征税项目。
2023-03-13 17:22:07

您好,您也就是说这出口部分进项的增值税已经认证抵扣了是吧,那您12月份确认收入也是按免税的来确认的是吗
2019-05-22 12:27:39

今年也是可以的
2017-04-29 15:19:36

您好!开出去是可以开的了。
2018-02-28 10:47:39
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