上个月有个人转入材料款,再支付给材料商,发票未到,当时只做了银行一进一出账,没有做科目往来账,这个月收到发票并认证,要怎么做分录。

@chen🎈L
于2018-05-21 20:18 发布 683次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-21 20:19
这个个人转入您公司的材料款,这个人是您公司老板吗?还是?
取得的发票的抬头是您公司吗?
相关问题讨论
这个个人转入您公司的材料款,这个人是您公司老板吗?还是?
取得的发票的抬头是您公司吗?
2018-05-21 20:19:16
借 进项 ,贷 应付账款-未抵扣进项
2023-02-24 15:51:39
借:原材料 应交税费 待抵扣进项税额 贷:应付账款,是的,是这样账务处理的
2021-12-23 11:58:46
收到30万的材料专票可以按实际入帐 可以先认证
借:材料 300000/1.16=258620.69
应交税费——应交增值税——进项税额=300000/1.16*0.16=41379.31
贷:预付账款 300000
2018-12-28 16:12:13
你好,冲销之前的分录,然后做材料购进分录
2019-03-08 16:45:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



@chen🎈L 追问
2018-05-21 20:23
张艳老师 解答
2018-05-21 20:24
@chen🎈L 追问
2018-05-21 20:27
张艳老师 解答
2018-05-21 20:32