送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-21 20:19

这个个人转入您公司的材料款,这个人是您公司老板吗?还是? 
取得的发票的抬头是您公司吗?

@chen🎈L 追问

2018-05-21 20:23

老师,是老板转入,取得是我们公司的专用发票。

张艳老师 解答

2018-05-21 20:24

老板转入款项时,做  借:银行存款   贷:其他应付款--老板 
支付给材料商时   借:预付账款   贷:银行存款 
收到发票时   借:原材料   应交税费--应交增值税(进项税额)   贷:预付账款

@chen🎈L 追问

2018-05-21 20:27

老师,如果材料款专用发票没有公对公转账,已收到专用发票,怎么做分录呢!

张艳老师 解答

2018-05-21 20:32

最好是要公对公,因为您是受票方而且还要抵扣进项税额,一定要考虑三流一致的问题,不然很有可能因为三流不一致,而不能抵扣进项税额的。 
那样的话的分录 
借: 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款

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相关问题讨论
这个个人转入您公司的材料款,这个人是您公司老板吗?还是? 取得的发票的抬头是您公司吗?
2018-05-21 20:19:16
借 进项 ,贷  应付账款-未抵扣进项  
2023-02-24 15:51:39
借:原材料 应交税费 待抵扣进项税额 贷:应付账款,是的,是这样账务处理的
2021-12-23 11:58:46
收到30万的材料专票可以按实际入帐 可以先认证 借:材料 300000/1.16=258620.69 应交税费——应交增值税——进项税额=300000/1.16*0.16=41379.31 贷:预付账款 300000
2018-12-28 16:12:13
你好,冲销之前的分录,然后做材料购进分录
2019-03-08 16:45:09
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