老师,请教一个问题,我今天申报了9月份的出口退税,因为没有留底,所以,我9月未做账务处理,申报免抵额有44708.01,想问一下,这个需要做账务处理吗?如果需要,我该怎么做凭证呢?谢谢。

Magnolia-Alan
于2024-10-15 14:48 发布 247次浏览
- 送心意
岁月静好老师
职称: 中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
2024-10-15 14:50
如果申报出口退税时有免抵税额,是需要进行账务处理的。
借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)44708.01
贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)44708.01
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如果申报出口退税时有免抵税额,是需要进行账务处理的。
借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)44708.01
贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)44708.01
2024-10-15 14:50:49
一、确认收入(出口销售)
借:应收账款 / 银行存款
贷:主营业务收入 — 出口收入
二、结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
三、进项税额转出(征退税率差)
借:主营业务成本
贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)
四、计算应收出口退税款
借:其他应收款 — 应收出口退税
贷:应交税费 — 应交增值税(出口退税)
五、收到退税款
借:银行存款
贷:其他应收款 — 应收出口退税
2026-04-10 13:50:04
你好可以的,直接打印更方便的
2026-05-10 19:07:39
你好,你进项转出了之后,这个发票让对方给你重新开,重新开了你选择退税,勾选你是商贸的是吗。
2024-01-11 14:29:37
你好!你可以用申报表来
2024-02-26 17:59:22
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