老师,请教一个问题,我今天申报了9月份的出口退税,因为没有留底,所以,我9月未做账务处理,申报免抵额有44708.01,想问一下,这个需要做账务处理吗?如果需要,我该怎么做凭证呢?谢谢。
Magnolia-Alan
于2024-10-15 14:48 发布 152次浏览
- 送心意
岁月静好老师
职称: 中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
2024-10-15 14:50
如果申报出口退税时有免抵税额,是需要进行账务处理的。
借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)44708.01
贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)44708.01
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