送心意

朴老师

职称会计师

2018-05-21 20:36

老师我还没有看到解答

朴老师 解答

2018-05-22 14:34

A公司是境外的公司是吗?不需要给我们国家税局交税的 2.备案的手续需要有合同和发票,具体的你还要咨询当地税局

朴老师 解答

2018-05-22 14:35

境外企业为境内企业提供技术服务是需要交税的,因为要考虑技术服务合同对应的印花税、增值税、企业所得税,具体的税收还是要根据企业情况来看。

朴老师 解答

2018-05-22 14:35

上面打错了

向日葵 追问

2018-05-22 14:59

张老师,不好意思,到底是是交还是不交,A公司是境外公司,是B公司 的关联方

向日葵 追问

2018-05-22 15:01

如果要交税请问依据是什么,谢谢

朴老师 解答

2018-05-22 15:01

向日葵 追问

2018-05-22 15:18

关联方之间的付款,在什么情况下要交

朴老师 解答

2018-05-22 15:37

销售之类的要交

向日葵 追问

2018-05-24 10:14

老师,很明显我的问题不是销售类是服务类,能不能给具体的答复,谢谢

朴老师 解答

2018-05-24 15:07

境内公司应该就收取的服务费缴纳增值税 
 
财税2013 106号文

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相关问题讨论
老师我还没有看到解答
2018-05-21 20:36:16
你好,老师,请问一下问题如下 : A是境外公司,B是广州公司,A是B的关联方,A与B公司 共享IT人员的服务,IT人员在境外的B公司上班,但IT人员的工资或叫技术服务费会分摊到A公司 ,问题1、请问A公司向B公司付IT的技术服务费用时是否要向税局交什么税(所得税或增值税)吗?问题2、因金额超过5万美元如何备案?
2018-05-21 16:18:20
您好,这种其实是开技术服务费的
2023-06-05 11:41:08
那你就看这两个公司有没有其他应收款和其他应付款,就关于这两个公司明细科目的余额。
2022-03-03 18:07:34
你好,同学。 B需要代扣,增值税6%代扣处理,所得税10%代扣处理。根据财税〔2016〕36号
2020-07-15 21:19:56
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