A是境外公司,B是广州公司,A是B的关联方,A与B公司 共享IT人员的服务,IT人员在境外的B公司上班,但IT人员的工资或叫技术服务费会分摊到A公司 ,问题1、请问A公司向B公司付IT的技术服务费用时是否要向税局交什么税(所得税或增值税)吗?问题2、因金额超过5万美元如何备案?

向日葵
于2018-05-21 16:23 发布 925次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-05-21 20:36
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2018-05-21 20:36:16
你好,老师,请问一下问题如下 :
A是境外公司,B是广州公司,A是B的关联方,A与B公司 共享IT人员的服务,IT人员在境外的B公司上班,但IT人员的工资或叫技术服务费会分摊到A公司 ,问题1、请问A公司向B公司付IT的技术服务费用时是否要向税局交什么税(所得税或增值税)吗?问题2、因金额超过5万美元如何备案?
2018-05-21 16:18:20
您好,这种其实是开技术服务费的
2023-06-05 11:41:08
那你就看这两个公司有没有其他应收款和其他应付款,就关于这两个公司明细科目的余额。
2022-03-03 18:07:34
你好,同学。
B需要代扣,增值税6%代扣处理,所得税10%代扣处理。根据财税〔2016〕36号
2020-07-15 21:19:56
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