送心意

朴老师

职称会计师

2018-05-22 14:45

这个做成还现金确实不太好,你只能等有钱的时候存银行再还

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相关问题讨论
这个做成还现金确实不太好,你只能等有钱的时候存银行再还
2018-05-22 14:45:19
您好,可以调整一下,先红冲原来的分录,再借:银行存款,贷:现金,再借:其他应付款,贷:银行存款。但是这样做的弊端是银行存款对账单上,没有这一借一贷的数据。
2018-05-14 20:08:35
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 那你就做 借长期待摊费用 -设计费9万 贷预付账款 9万 做摊销分录
2020-04-21 09:32:52
你好正常的话 专款专用要走 专项应付款去核算的。 不走营业外收入 ; 你去看看你 有专项应付款科目吗 ? 有的话 就得去调整账务 ;
2021-04-09 11:27:52
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