送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-09 11:49

你好 专项应付款 来核算专款专用的;   如果你要支付  应该正常做 : “专项应付款”科目核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。

实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款—**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程—**项目

同时

借:专项应付款—**项目

贷:资本公积—拨款转入

未形成资产需核销的部分,报经批准后

借:专项应付款—**项目

贷:管理费用

拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的

借:专项应付款—**项目

贷:银行存款

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你好 专项应付款 来核算专款专用的; 如果你要支付 应该正常做 : “专项应付款”科目核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-04-09 11:49:17
你好正常的话 专款专用要走 专项应付款去核算的。 不走营业外收入 ; 你去看看你 有专项应付款科目吗 ? 有的话 就得去调整账务 ;
2021-04-09 11:27:52
借:银行存款,贷:以前年度损益调整
2020-04-23 10:45:08
你好,计入财务费用贷方
2016-12-21 12:45:19
你好,你是说这个给你们免得750吗?不是直接就打折了
2021-07-17 11:27:44
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