送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-21 10:55

 然后1268元在今后还是会返出去的,会有剩余也会是负数。请问老师我要怎么依次做凭证处理呢?我们的主营业务收入主要是融资渠道给我们佣金

芙蓉 追问

2018-05-21 12:00

没人回答我吗

宋生老师 解答

2018-05-25 15:59

你好!你的问题是什么呢?

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相关问题讨论
 然后1268元在今后还是会返出去的,会有剩余也会是负数。请问老师我要怎么依次做凭证处理呢?我们的主营业务收入主要是融资渠道给我们佣金
2018-05-21 10:55:28
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
借银行存款50000 贷其他应付款50000 借其他应付款50000 贷银行存款49500 主营业务收入485.44 应交税费应交增值税销项税14.56 借银行存款500 贷主营业务收入485.44 应交税费应交增值税销项税14.56 借主营业务成本485.44 应交税费应交增值税进项税14.56 贷银行存款500
2020-03-29 08:49:06
你好,先付款时,借其他应收款--车行,贷银行存款,借银行存款,贷其他应收款--车行
2019-07-20 15:32:02
老师你好,我公司是做汽车金融的,我们帮车商把卖出的汽车贷款收到贷款返利,后把货款返利返回部分回扣给车商,这个回扣应入账其他应付款还是主营业务成本,我把给了车商回扣的剩余入账主营业务收入
2018-02-07 14:53:50
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