我刚来现在的公司,老板觉得上个月的账很乱,就让我整理金蝶应收应付,重新生成凭证。这个按正常程序,发票应该生成一个销售收入的凭证,然后收到款的时候再生成一个。但是我现在生成凭证的时候,发票那个生成不了。然后付款单生成的凭证直接是主营业务收入,应收账款的凭证。刚入门所以不太懂,还请您给看看

悠然自得
于2018-05-21 08:35 发布 1101次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好; 你固定资产 是自动生产的什么凭证明细的; 你这个是 折旧的分录吗
2022-11-03 11:45:04
反结账,凭证做到单据当月
2019-02-25 08:25:44
同学你有的是有这个功能
2022-04-23 00:39:23
你好,这个实际发生,并不是指实际发放,因此,可以先将提成做费用入凭证,应付职工薪酬有余额很正常,等实际发放提成时,冲减该余额,是正确的做法。
2018-04-19 10:50:03
同学你好
直接做
借原材料
贷实收资本就行
2022-02-23 15:51:31
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