送心意

家权老师

职称税务师

2024-10-09 16:17

9月正常申报,只能是在10月的所属期市减少销项税

欣晴 追问

2024-10-09 16:19

老师你说的正常申报是指什么?要把已经冲红这部分税,也申报交上?那不就多交了吗?

家权老师 解答

2024-10-09 16:22

意思是10月红冲不影响9月交税的,9月该交还是得交

欣晴 追问

2024-10-09 16:25

那我现在已经冲红了,9月份多交的这部分税,会退吗?

家权老师 解答

2024-10-09 16:27

可以申请退税,也可以抵减后期要交的税

欣晴 追问

2024-10-09 16:28

那假如我下个月没有开发票,这个怎么算?

家权老师 解答

2024-10-09 16:31

没明白你所谓的啥怎么算?

欣晴 追问

2024-10-09 16:43

就是我9月多交税了,10月份红冲的,那么下个征期就可以抵减掉这部分多交的呗,假如果我下个征期内都没有开发票,那到年底多交的这部分怎么办?

家权老师 解答

2024-10-09 16:43

没有开票就申请退税就行

欣晴 追问

2024-10-09 16:45

那我9月份的账怎么记?也是要把多开的发票记进去吗?

家权老师 解答

2024-10-09 16:46

9月份正常做账就是了

欣晴 追问

2024-10-09 16:49

正常是指要把多开的记进去呗,那收入也多了啊

家权老师 解答

2024-10-09 16:51

你是10月红冲的,只能在10月调账

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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
同学你好 销项进项结转不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好 价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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