- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-10-09 14:21
上月增值税留抵税额本月抵扣在电子税务局申报时,一般是填在增值税纳税申报表附列资料(二),即附表二中。
具体填在 “上期留抵税额退税” 后的 “上期留抵税额” 栏次,以及 “(二)进项税额转出额” 下的 “上期留抵税额抵减欠税” 等相关栏次(如果有涉及抵减欠税等情况)。
同时,主表《增值税纳税申报表》中 “上期留抵税额”“期末留抵税额” 等栏次也会根据附表二的数据自动生成或需要核对填写。
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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