老师早上好,我们公司有大额未开票收入,这部分未开票收入是进了公账的,这个要怎么处理呀?这部分未开票收入是以往年度那时候公司没有会计没告知外账公司有这部分收入,然后累积下来的,我是从外账那结账回来才发现的,目前不知道怎么处理才能规避自己的风险。
七七呀!
于2024-10-08 09:11 发布 175次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-10-08 09:12
你好,最好的做法就是更正以前年度的申报,把这个申报同时做账
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你好
做劳务费
可以做账
最好有劳务费
2020-10-29 11:03:04

你好,最好的做法就是更正以前年度的申报,把这个申报同时做账
2024-10-08 09:12:21

你好,初步看是没有什么问题
2017-03-04 15:29:31

你好,期初填写3月份低的,要保证之前的都结账了
2022-05-05 10:36:48

可以这样操作的呢
2021-09-27 13:55:16
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