股东原转入公司的钱用于经营,没有备注投资款,做其 问
您好,把其他应付款转实收资本 借其他应付款 贷实收资本 答
老师,工商年报法人已经授权给我了,我怎么登录呀 问
同学,你好 在登录页面选择企业联络员登录 答
老师,我本月报个税的时候,出现图片上的提示,通不过, 问
个税导入模板第 27 列表头错写成 “备注”,系统要求表头必须是【协定减免】。 处理 打开个税 Excel 模板,找到第 27 列,把单元格文字备注改成协定减免 保存文件,重新导入申报即可。 答
我们公司的成本没有分摊,税务老师要求自查,22年起 问
你好,是的,你分析的正确的 答
老师我们是工程公司,有预缴税金的,这个税金我可以 问
您好,这个的话是可以结转到未交增值税的,对这样 答


老师早上好,我们公司有大额未开票收入,这部分未开票收入是进了公账的,这个要怎么处理呀?这部分未开票收入是以往年度那时候公司没有会计没告知外账公司有这部分收入,然后累积下来的,我是从外账那结账回来才发现的,目前不知道怎么处理才能规避自己的风险。
答: 你好,最好的做法就是更正以前年度的申报,把这个申报同时做账
我刚入职,是酒店行业,负责做的内账,外账是代理在记账,目前遇到问题是:我想建立一个自己的账套,但是期初余额我不知道该填什么时段的,前任会计记账到3月底,4月还没记账,每个月都没结账,会不会对期初余额有影响?期初余额我应该填什么时间的?
答: 你好,期初填写3月份低的,要保证之前的都结账了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我有一个问题,现在4月报3月的税种,发现去年4月有开一张专票(已做进项抵扣已入账),这张在去年10月被红冲了,但是我是查哪些票客户未给,发现的。我现在的处理是不是:先把这笔税额做到3月税里面,做进项转出,另外账务上,把这笔去年10月的直接做到今年的3月,做相反分录(挂进项转出),不用做以前年度调整损益吧?因为23年12月已经结账了,跨年的进项票做到今年也没关系
答: 同学你好 今年给你重新开发票的话是不涉及损益的 如果不给你重新开那就涉及损益了






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