我们单位原来记收入的时候是这样的:借:银行存款 贷:经营收入 交税时是:借应交税费 贷;应交税费 而且年末已经结账了,我想知道这种情况怎么处理
仰望星空
于2018-05-18 09:36 发布 651次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好; 你具体是要问什么内容;这样好具体判断
2022-05-05 17:02:50

同学你好
买方是给销售方113000 ;增值税是由买方负担,买方将税款给卖方;
2021-04-02 09:45:39

您好,分录里面有做应交税费啊
2020-06-03 16:24:34

你好,处置固定资产,你的银行增加,收到钱
固定资产清理增加,有收入,增值税要交
2020-02-05 15:19:45
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