送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-05-17 16:59

借:固定资产  1400  贷:银行存款700   应付账款700

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相关问题讨论
借:固定资产 1400 贷:银行存款700 应付账款700
2018-05-17 16:59:16
如果未取得发票 按照预付处理 计入预付账款科目
2019-12-13 10:26:56
你好,同学。 借 银行存款 1000 贷 固定资产 700 资产处置损益 应交税费-增值税 1000/1.03*2% 营业外收入 100/1.03*1%
2020-02-25 13:42:24
你好 是的 计入固定资产来核算的 按月折旧
2020-04-17 13:47:19
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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