送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-15 22:02

你好,你在应收账款贷方核算是可以,但是期末应收账款余额是负数,需要在预收账款栏次填报的

obsess 追问

2018-05-15 22:05

老师,那我就不需要调账,只在资产负债表上调整就可以了是吗 

邹老师 解答

2018-05-16 08:16

你好,是的,只需要把应收账款负数明细余额填写在预收账款栏次就是了

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你好,你在应收账款贷方核算是可以,但是期末应收账款余额是负数,需要在预收账款栏次填报的
2018-05-15 22:02:00
不能这样直接对冲,通过往来单位辅助核算明细表查询,是否存在同一客户在多个往来科目中挂账的。
2018-07-13 11:04:24
你好,出现负数,在报表填写在预收账款就是了,不需要做账务调整
2017-05-16 11:44:42
你要把应收账款下面的负数单位的余额重分类到预收账款,就可以 了
2018-10-15 17:09:17
你好,计入营业外支出核算
2019-03-14 10:39:40
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