我公司预收款不单独挂帐,都是挂在应收款里,由于预收款金额比较大导致资产合计是负数了,这种情况是不是必须单独核算预收了?
obsess
于2018-05-15 22:00 发布 926次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-15 22:02
你好,你在应收账款贷方核算是可以,但是期末应收账款余额是负数,需要在预收账款栏次填报的
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你好,你在应收账款贷方核算是可以,但是期末应收账款余额是负数,需要在预收账款栏次填报的
2018-05-15 22:02:00

不能这样直接对冲,通过往来单位辅助核算明细表查询,是否存在同一客户在多个往来科目中挂账的。
2018-07-13 11:04:24

你好,出现负数,在报表填写在预收账款就是了,不需要做账务调整
2017-05-16 11:44:42

你要把应收账款下面的负数单位的余额重分类到预收账款,就可以 了
2018-10-15 17:09:17

你好,计入营业外支出核算
2019-03-14 10:39:40
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obsess 追问
2018-05-15 22:05
邹老师 解答
2018-05-16 08:16