送心意

家权老师

职称税务师

2024-09-04 16:54

都可以的,取得发票冲平就是,建议挂其他应收款,方便催收发票

漂亮的可乐 追问

2024-09-04 16:55

好的谢谢老师

家权老师 解答

2024-09-04 16:58

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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同学,你好 应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方; 资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
你好,如果你现在要处理的话,需要详细说明当时情况,并经过领导签字,调账。
2019-12-06 19:38:45
你好! 记入预收账款
2019-07-11 11:16:15
同学您好。 具体问题具体分析。 预收款大,主要组成部分是什么,是预收吗?还是未确认收入? 其他应收款过大,是支付给谁了,需要收回吗?
2022-01-08 21:23:49
你好;  其他应收款是负数。 那么 就是其他应付款    ; 你写负债表计入 其他应付款里面去写    
2022-01-08 09:31:59
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