成本少倒了2.12。账上已经处理了,清缴表不调可以吗?太麻烦了。另外17年的没收到发票税前调增了,如果以后收到发票了也不去改申报可以吗?17年的没收到发票,还有剩下商品,这部分剩下的商品在18年收到发票了可以在18年清缴时税前扣除?
阿群
于2018-05-15 11:16 发布 577次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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金额不大,可以不调整,只要所得税汇算清缴前收到发票,都可以税前扣除的
2018-05-15 14:43:46

你好,这个你后面再收到的话是,相当于今年的收到的发票,要作为今年的成本的
2022-02-26 11:11:07

比如18年汇算清缴前收到17年费用发票怎么调整?
得看你17年做了费用吧,做了和之前没有差额的放到17年,汇算清缴税前扣除
有差额计以前年度损益调整,按发票的税前扣除
2019-10-25 14:08:42

假如你16年有亏损50万,那么你调整的当期19年,比如19年正常盈利20万,纳税调增30万,那么就不用交税。
2019-02-14 23:56:35

您好!是的,先调增。你过后收到票,建议计入到下一年。
2018-03-02 10:25:22
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