现在增值税税率调整后,我们4月份没有申报17个点,但本月开出的17个点发票客户那边是抵扣不了的是吧想让客户退回来作废,但客户说已经认证了怎么办呢
Zmj
于2018-05-15 11:08 发布 938次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-15 11:08
你好!可以的,可以抵扣了。
相关问题讨论

您好,下个月预缴的增值税,这个月申报的时候不在一个所属期,不可以抵扣的,可以留底放在后面开票抵扣
2019-04-02 14:58:18

按你发票上面税额去抵扣,这个需要看你发票上面那个,是需要自己填写的,你这个是哪行可以截图么?
2019-07-24 13:56:25

你导入销项时自动减掉的
2016-10-08 13:14:51

服务税率的增值税可抵扣销售增值税发票
2015-10-30 09:57:16

你好,这个是先知认证抵扣,然后再申报增值税
2022-01-04 10:52:15
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Zmj 追问
2018-05-15 11:14
宋生老师 解答
2018-05-15 11:18