老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师好,新接的一家小公司,代账公司做了实收资本60万,但是实际上并没有缴实收资本,怎么办?
答: 你好,先按对方的科目余额表继续往下做,减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。
请问一下,公司银行帐上钱除了实收资本外比实际多,如何处理?多出的钱,是老板多打了几百元。
答: 借;银行存款 贷;其他应付款或资本公积
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想问一下 我们老板今年应投的实收资本是50.4万,假如他今年实际投了60万进来 年底验资的时候有影响吗?是直接验60还是年底验50.4,剩余的留到明年?
答: 你好,因现在实收资本不需要验资报告,可按自己实际情况操作的






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肉嘟嘟呢小肥仔 追问
2024-08-20 14:48
肉嘟嘟呢小肥仔 追问
2024-08-20 14:53
文文老师 解答
2024-08-20 14:56