送心意

田老师

职称会计师

2018-05-12 10:23

计入其他应付款--乙方

同舟之情 追问

2018-05-12 10:43

我是刚过来上班,这边是好几个股东,从去年9月份就没记过账,只有流水,所有进货都是我现查现入的,总仓库也不准,所有店面的收入跟成本有些也是大概出的,每个店每天的收入都会打至银行存款账户,费用也是从这们总部出,关于联营店的返额是每个月都返,这个返额记什么?

田老师 解答

2018-05-12 10:48

要看这个个返额是什么,如果是分成就做收入

同舟之情 追问

2018-05-12 11:04

是分成,但是每天的收入额已经记了主营业务收入了呀

田老师 解答

2018-05-12 15:29

你们可做到其他收入

同舟之情 追问

2018-05-12 15:35

然后每月返的那个数减应收吗?

田老师 解答

2018-05-12 15:40

不减

同舟之情 追问

2018-05-12 16:40

这个我把一开始投资的做为资产,然后把所有联营店面算出成本,结转出这一时段的利润,交给各股东可以吗?关于应收应付都列出来,做好凭证

田老师 解答

2018-05-12 16:44

我不了解你的实际情况,对你要怎么做账不能给出好的意见,听你说应该是内账吧?这个可和股东需要来做

同舟之情 追问

2018-05-12 16:52

嗯嗯,他们只需要知道投入的多少,收入了多少,花销了多少,还剩多少就行了

田老师 解答

2018-05-12 17:15

是的

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计入其他应付款--乙方
2018-05-12 10:23:34
这个公式对面老师?
2019-01-14 17:58:31
您好,财务利润的话是这样计算的
2022-06-06 13:37:57
你是会计就得按会计准则的规定算利润。投入的20万是实收资本,不能算成本。 半年房租成本=80000/6,装修费按3年摊销,每月摊销=100000/36 你的利润=150000-80000/6-100000/36
2022-06-04 09:43:57
你好不影响你的利润的,你当时挂的是其他应付款,想要把这个其他应付款转实收资本,借其他应付款贷实收资本。
2022-01-07 12:23:57
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