送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-11 14:21

你好  计提工资  借;管理费用 等科目   贷;应付职工薪酬 
未分配利润是负数,应付职工薪酬是正数,金额相等,怎么会不平衡呢

00Kly 追问

2018-05-11 14:23

哦哦,忘了结转费用了,谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-11 14:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 计提工资 借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬 未分配利润是负数,应付职工薪酬是正数,金额相等,怎么会不平衡呢
2018-05-11 14:21:40
您好!期末数是看科目余额表的期末数。
2017-06-06 14:40:54
你好 做工资分录 借管理费用等贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款等 根据对应的分录做科目余额表俩编制报表就可以了
2019-07-11 11:35:51
资本化的研发支出你账面的科目是怎么用的,如果是资本化,月末是不用结转的,只有形成研发成果时,转入无形资产里面
2018-09-03 14:29:13
你好,14行和十五行填写5000,然后资产负债表应付职工薪酬5000,未分配利润-5000。
2023-07-06 16:07:07
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