@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

利润总额都是负数,所以不用交企业所得税,虽然是小微企业,但汇算清缴的时候所得税减免那张表不用填吧
答: 你好,不需要的,没有减免税额优惠就不需要填写 所得税减免税额优惠明细表的
老师,所得税汇算清缴时,小微企业减免所得税额A107040表的小微企业减免所得税是按利润总额计算还是按调整完的应纳税所得税计算?
答: 你好,调整完的应纳税所得额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,老师好,问一下,小规模企业,利润总额6990,企业所得税是不用交的吧?那是不是需要在企业所得税主表的12栏(减免所得税额)和减免所得税明细表的第一栏(符合条件的小微企业减免所得税)本年累计那儿也填6990?
答: 你填写季度表的时候,有减免系统会自动计算的





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