我应付款有3000没有付,我现在要做坏账处理,如何写凭证从计提到我的应付余额为0

执着的宝贝
于2024-07-29 14:51 发布 235次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
借:应付账款3000
贷:营业外收入3000
2024-07-29 15:04:57
借:应付账款
贷:营业外收入
2024-07-29 15:03:31
同学你好 坏账是针对应收账款的哈 对方是有义务开发票的 如果您要咨询的是对方最终不提供发票这笔会计业务如何处理的话 该分录不用变更 但是所得税汇算清缴需要调增 不允许扣除
2024-03-14 14:25:14
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
2022-03-07 10:57:04
你好
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
应付余额在借方,就会在预付账款栏次体现
2022-06-14 10:06:10
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