把11%的发票开成0%的发票,已经跨月,那我填申报表的时候怎么填0税率的这个收入,填在哪里?专管员倒是同意这个月冲红重新开,那之前开0税率怎么填申报表?

助教
于2018-05-09 13:54 发布 911次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
填在免税收入那里吧
2018-05-09 21:00:52
你好 这情况去大厅申报
2022-02-18 10:09:29
同学你好
让税局给你开通临时通道
2022-02-18 11:27:19
你好 ; 你现在红冲只能计入13%对应栏次去报 ; 你没法直接 有16%税率的
2022-03-31 09:43:06
这个只有去税务大厅申报,没法在你的系统申报,那样填了数也审核通不过
2022-03-31 09:52:52
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