老师,我们是出口退税企业,上个月收购发票开成了0税率的普通发票,这个月申报增值税报表的话要怎么申报,报表上普票没有0税率,可以作为免税收入 下个月再红冲吗
晓娜
于2023-02-08 13:57 发布 608次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-08 14:01
你好,也就是收购发票开成了销售发票,是这个意思吗?如果是的话,可以按照免税的来申报。
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1、在基础数据采集里录入出口、进货信息;
2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审)
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘,把单据装订;
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10

你好,可以的,先确认收入,后期收到进项发票再做退税
2020-02-17 18:45:54

你好,也就是收购发票开成了销售发票,是这个意思吗?如果是的话,可以按照免税的来申报。
2023-02-08 14:01:00

对的,是的,这个属于免税,不能退税,在附表一免税销售货物里面填写。
2023-03-01 10:16:17

同学你好
是免抵退税销售额
2021-05-13 08:45:33
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晓娜 追问
2023-02-08 14:04
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2023-02-08 14:07