我们是做电力安装工程项目,在2023年3月份给甲方开具了税额9%发票48万多,现在由于甲方没有钱支付,按照实际施工的情况只结算出3万块钱,要求把之前的48发票冲红,重新开具3万多的发票。而且当时开具48万发票时抵扣的相应进项发票和成本发票都需要冲红处理。具体我应该怎么账务处理呢?甲方同意可以通过冲红发票来处理

青春侠
于2024-07-23 10:04 发布 239次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2024-07-23 10:05
你好,你是跨年了; 你是用什么准则的; 这个工程量是不是实际发生了48万多 ?
相关问题讨论
同学,你好
最好做到取得发票的当年
2022-01-04 14:39:40
是的,成本对应销售的货物数量结转
2022-04-10 22:57:42
你好,这月有销售,有实现收入就需要结转相应成本的。
2021-10-06 20:46:52
你好,发票金额没有错误,只是对方没有钱支付,这种情况不应当红冲发票的
2024-07-23 09:27:37
同学你好
这个可以的哦
2022-11-25 14:07:26
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青春侠 追问
2024-07-23 14:03
meizi老师 解答
2024-07-23 14:08