我想问一下我们账上还有五十几万的进项税没有抵扣,电子税务局里面也能查到,但是我申报增值税的时候那个应抵扣税额合计才七万多,这个是什么原因呢?应抵扣不是应该是等于未抵扣的合计吗?
好好学习天天向上
于2024-07-21 21:45 发布 272次浏览
- 送心意
CC橙老师
职称: 中级会计师,审计师
2024-07-21 21:46
同学你好,五十几万在电子税务局已经勾选了吗
相关问题讨论
1.是的
2.进口环节的可以抵扣的
2022-11-03 16:23:14
同学你好,五十几万在电子税务局已经勾选了吗
2024-07-21 21:46:50
只要你确定所属期内勾选你直接做镜像就行。
2022-03-20 14:30:41
以前年度少计的增值税进项税额,可以按照以下步骤进行今年调整:
1.核定少计提的金额。根据增值税申报表和相关账目,核定少计提的增值税进项税额的具体金额
2.编制调整凭证。将少计提的增值税进项税额的金额编制成调整凭证,在贷方记上增值税应交税款科目,借方记上其他应付款科目。
3.进行账务处理。按照调整凭证的金额进行账务处理,调整增值税应交税款和其他应付款两个科目的余额
2023-10-19 14:58:57
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
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2024-07-21 21:54
CC橙老师 解答
2024-07-21 22:36