送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-08 17:27

你好,你就当做正常进来做进去,然后下个月如果想省事点有差额就做差额,没有差额不要动也可以。如果要完全真实,那么就冲回再按入库发票做。

追问

2018-05-08 17:29

完全真实的只是把5月份进来的材料发票部分计入到4月份暂估进去的,做到4月份暂估进去成本不就可以多一点了吗,但是在做5月份的材料进销存的时候我是不是在把5月份的材料全部做进去那么暂估的材料不是重复录入了吗

徐阿富老师 解答

2018-05-08 17:31

你好,发票进来后暂估的要冲回的啊。

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相关问题讨论
你好,你就当做正常进来做进去,然后下个月如果想省事点有差额就做差额,没有差额不要动也可以。如果要完全真实,那么就冲回再按入库发票做。
2018-05-08 17:27:36
你好!直接做相反的分录就好了。
2019-06-10 14:25:14
你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46
做一个和上个月相反的分录就可以
2018-10-29 18:23:57
你好,红冲的时候,那个发票到了没有?如果没到你冲了,数量金额就减了......(正确的做法,收到票之后,红冲)
2018-07-08 13:08:50
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