老师,我们是商贸行业,我们收到厂家核报的陈列费时分录可不可以这样写,借:预付账款 2000,贷:其他应收款 XX有限公司2000? 说明一下,这个陈列费是我们向终端做陈列,陈列费由我们发放(基本是货),然后下个月我们拍的陈列照片合格了公司就给我们核报,以货的件数折金额,然后抵我们的货款。这个抵货款,不一定是一批货全抵,如:我现在要厂家发货给我们,有可能这一批货一部用用这个陈列费抵,一部分要我们打款,也可能此批货我们要全部打款,陈列费留到下次抵,各种情况都有。
纯子
于2024-07-16 17:36 发布 482次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-07-16 17:39
您好,这个陈列费不是钱是货,这个分录可以的,往来科目挂着这个账
相关问题讨论
您好,这个陈列费不是钱是货,这个分录可以的,往来科目挂着这个账
2024-07-16 17:39:00
你好!
其他应付款,其他应收款…是正常购销业务以外会用到
应收账款,预收账款,应付账款…是购销业务会用到
2022-03-26 11:29:01
同学,你好
借其他应付款,/其他应收款贷营业外收入
借营业外支出,贷其他应付款,/其他应收款
2022-03-23 15:50:08
你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10
你好,这些科目后期还会有收钱或付钱吗?
2022-03-23 15:36:15
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纯子 追问
2024-07-16 17:45
廖君老师 解答
2024-07-16 17:47