3月发票开错了,4月初我开了张红字,然后重新开了一张新的发票。我申报增值税是要怎么办?
li-Lee
于2018-05-08 10:41 发布 1008次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-05-08 10:43
你好,申报增值税的时候负数发票金额,和证书金额合计填入申报表
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你好,申报增值税的时候负数发票金额,和证书金额合计填入申报表
2018-05-08 10:43:31

你好,一负一正刚好抵消,但是还是要申报
2016-08-08 16:15:04

你好,在开票收入哪里把冲红的收入减掉,因为已经缴纳过税金了。
2019-05-24 10:52:34

你看下你4月份的红字发票是不是上传了,不是离线的吧
2019-05-06 16:01:09

你好 ; 你是小规模的话; 你红冲的发票金额 和 开3%发票金额; 是否有差异金额
2022-10-14 12:30:12
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